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当前位置:百科知识 > 审计学原理

问题描述:

[单选] 特殊项目审计的审计风险
A.很高 B.较低 C.较高 D.很低
参考答案:查看无
答案解析:无
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企业中专门负责办理银行存款收付业务的是:
在实施应收账款函证时,被审计单位内部控制较弱比内部控制较强所选取的样本量要:()
采用肯定式函证比采用否定式函证所选取的样本量要:()
如果根据测试认为被审计单位建立了基本完善的内部控制制度,并在实际中得到了有效的运行,则可以在此基础上决定控制风险的水平为
符合性测试主要针对()
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