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[问答] 标准审计报告
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在什么情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接实施实质性测试?
在确定内部控制、符合性测试与审计这三个方面的关系时,注册会计师应当注意哪三个问题?
什么是控制自我评估?它有哪些基本特征?内部自我评估可以带来哪些内部评价变革?
内部控制的发展历程大致分为哪几个阶段?
经过审计,注册会计师认为会计报表就其整体而言是公允的,但还存在下列()情形时,应当出具保留意见的审计报告。
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