问题描述:
[单选]
内部审计部门目前正在接受自其三年前成立以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计人员的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价?
A.一位内部审计师告诉审查小组在工薪审计时,工薪经理对他表示他正在寻找一个会计来为他的兼积生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外块。
B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计人员一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。
C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成后三个月,被审者要求审计人员复查某些控制措施的充分性,审计人员同意并实施了该复查。
D.审计人员被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗的损失的问题。这是内部审计部门承接的第一项咨询业务,审计人员的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。
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下一篇:某内部审计师直接向董事会报告。他发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,该负责人解释说现金已被用来为一名儿童支付金额较大的医疗费用,并答应偿还这笔资金。由于采取了更正行动,内部审计师没有将此事告知管理当局,在这一案例中,该审计人员
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