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当前位置:百科知识 > 审计学原理

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[单选]制造企业整个内部控制制度中的重点内容和中心环节是
[单选]独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项审查认定的是采购交易的
[单选]应收账款函证的范围要相应大一些的情况是
[单选]进行应收账款函证时,负责寄发询证函的是
[单选]一般而言,符合性测试的大多数工作进行的时间是在
[单选]内部控制审核的程序,首先是
[单选]如果注册会计师估计被审计单位的控制风险较低,那么要验证这一估计应执行的程序是
[单选]顺查法一般适用于经济活动比较简单的单位的
[单选]审计证据的第二种形态是
[单选]期望风险越高,所需要的审计证据数量
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