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[单选]
审计组计划7月20日(星期一)入场被审计机构实施现场审计,应不晚于()前发送审计通知书至被审计机构。
[单选]
审计组应在完成审计报告签批后()个工作日内将审计报告以及其他有关材料,报送审计部。特殊情况需延期完成归档的项目,需按层级书面提出延期申请,审批通过后按审批结果完成审计档案归档。
[单选]
审计报告阶段,审计组长将审计人员提交的问题分析和认定材料、取得的审计证据进行复核并组织讨论,进行综合分析、判断,形成书面形式(),与被审计对象进行现场交流。
[单选]
审计卷宗内的文件和材料的排列。应按照()顺序进行排列。
[单选]
审计卷宗内材料必须整洁干净,对破损的材料应进行托褚;小于或大于()型纸张的要用()型纸粘贴补镶或折叠。字迹已模糊的应复制并与原件一并立卷。
[单选]
每一卷审计档案均按照案卷封面(正面)、卷内目录、卷内文件材料、备查表、案卷底面的顺序组合,采用三孔一线的方法在左侧装订成卷,装订前要拆除文件上的金属物。纸面应为标准的A4用纸,案卷装订应做到牢固、美观,不压字、不错页、不订反、不损坏文件、不妨碍阅读,每卷装订的文件材料厚度一般不超过()厘米。
[单选]
编写卷内文件的件号和整卷页码。在每份文件右上角编写件号,并对装订好的案卷从卷内目录后第一页开始在每一有效图文页面()编制大流水页码,同时不破坏卷内文件材料的原有页码。
[单选]
审计项目终结后,()对审计项目形成的全部文件资料按立卷顺序进行归类整理、鉴别和筛选,对确定立卷归档的文件材料,应当检查有关程序、签批等是否完备,不符合要求的应当予以补救。审计项目负责人应将立卷的审计档案移交审计部档案管理员。
[单选]
单个审计项目中对项目组成员工作的质量控制。可由审计项目主审直接进行,也可以跟据实际由审计项目主审指定组内经验较丰富的人员完成。对于重大审计项目,设置多个审计小组时,由()负责对组内成员的工作进行质量控制。
[单选]
单个审计项目中的质量控制中()负责审计项目报告的质量控制,并对审计项目的总体质量承担主要责任。
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