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[多选]
下列对控制的监督的表述中,正确的有()。
[多选]
内部控制可能会失效,下列选项中,属于内部控制固有局限性导致的内部控制失效的有()。
[多选]
内部控制的人工成分在处理下列()的情形时可能更为适当。
[多选]
控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括()等相关的活动。
[多选]
注册会计师执行穿行测试可获得()等方面的证据。
[多选]
在评价业务流程层面的控制要素时,注册会计师考虑的影响因素可能包括()。
[多选]
在评估重大错报风险时,注册会计师应当实施的审计程序有()。
[多选]
了解被审计单位的性质时,注册会计师应当了解的内容有()。
[多选]
在了解被审计单位对主要项目会计政策的选择时,注册会计师应了解与财务报表列报和披露相关的下列()主要内容。
[多选]
关注被审计单位内部财务业绩衡量的结果时,注册会计师应当()。
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