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[多选]
在审查固定资产业务时发现被审计单位调增了一台设备的入账价值,对此审计人员认为比较合理的解释是:
[多选]
审计人员为核实企业列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,应审查的内容包括:
[多选]
下列属于存货控制措施的是:
[多选]
审计人员应根据审计目的,从审计事项实际出发,选用适当的审计依据,并考虑审计依据的:
[多选]
国家审计的审计程序中,属于审计准备阶段的工作有:
[多选]
下列关于样本规模的描述中,正确的有:
[多选]
与国家审计相比,内部审计的特点有:
[多选]
下列主体中,属于上市公司证券交易内幕信息知情人的有()。
[多选]
下列营业税的税目中,适用5%税率的有()。
[多选]
被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服的,依法可以()。
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