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国际内审师
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[单选]
内部审计师下在审查有关终端用户计算机活动既定政策和程序的充分性,审计师下一步应该测试:
[单选]
首席审计执行官正在为下一预算年度的业务工作安排做准备,并且受到了资源方面的限制。为确定是否要安排对采购或人事部门的业务时,不应考虑哪些因素:
[单选]
以下哪项控制能用于检查已记录但并不存在的银行存款:
[单选]
一个组织使用数据库管理系统作为数据来源。数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软件。一些软件可以更新数据库。在评估控制进入和使用数据库的措施时,审计师最关注:
[单选]
将现金收讫部门与相关记录部门分开的最有力理由是:
[单选]
对外部审计师独立性的评估:1.只应该在任命外部审计师时开展2.应该在任命外部审计时开展并在此后定期开展3.不应该包括内部审计部门的任何参与4.包括内部审计部门的参与
[单选]
某首席审计执行官()认为,高层管理人员所接受的剩余风险水平是其所在公司所不能接受的。根据《标准》,该首席审计执行官应该首先与谁讨论该事项?
[单选]
某内部审计师供职的公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该:
[单选]
某公司决定实施更好的故障发现和备份系统,以改善数据的完整性,该决定代表了哪种风险应对方式?
[单选]
组织的政策和程序是整个内部控制系统的一部分。由政策和程序组成的控制系统是:
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