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[多选]下列企业采购与付款业务的岗位,它们不相容的有()
[多选]注册会计师的职业规范体系包括()
[单选]无助于查找未入账的应付账款的审计程序是()
[单选]对持续经营能力产生重大疑虑时,需出具的审计报告是()
[单选]关于银行存款函证说法错误的是()
[单选]注册会计师验证被审计单位记录的销售交易的正确性,最佳的审计程序是()
[单选]设计信用批准控制的目的是()
[单选]不属于营业成本审计的范围是()
[单选]公司签发的证明股东所持有的股份证明是()
[单选]不属于存货的内部控制是()
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