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[多选]报据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有
[多选]下列关于审计工作底稿控制目的叙述.正确的有
[多选]在被审计单位对存货实地盘点时.注册会计师应当
[多选]下列各项基于被审计单位管理层“计价或分摊”认定推论得出的有关“存货”具体审计目标有
[多选]审计重要性从其特征分类,可以分为
[多选]审计人员可能对应收账款采用消极式函证的情况有
[多选]审计小组成员刘薇的丈夫是甲公司的股东,下列防范措施能够消除威胁独立性情形的有
[多选]下列关于鉴证对象与鉴证对象信息的说法,正确的有
[多选]财务报表层次重大错报风险的总体应对措施有
[单选]对应收账款函证获取的证据,最相关的认定是
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