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[单选]
内部审计主管得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。审计主管和这位审计师都是注册内部审计师。虽然这位审计师没有从有关交易中获利,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。内部审计主管处理此事的最佳方式是()。
[单选]
某大型金融机构前几年制定并向所有员工发布了公司行为规则。为了向审计委员会提供遵循公司行为规则的最佳情况,下列()项审计方法最好。
[单选]
ISO9000质量项目标准最关注()。
[单选]
仅仅根据()选择卖主,对采购公司的长期成功是有害的。
[单选]
在审计过程中,内部审计师发现有位职员在盗用公款。尽管这是他遇到的第一例盗用公款事件,而且公司内部有安全部门,内部审计师还是决定询问这位嫌疑人。如果这位内部审计师违反了ⅡA的《道德规范》,那么最可能违反的是()。
[单选]
在专业组织内部建立行为规范的主要目的是()。
[单选]
()不是限制理论的涉及领域。
[单选]
经济订货批量模型可以根据年需求量、每年每单位持有成本和每次订货的成本,算出使成本最小化的订货量。如果年需求量是10000单位,持有成本为每单位每年1美元,订购成本为每次10美元,则经济订货批量为447单位。如果需求量降到每年5000单位,持有成本和订购成本分别保持1美元和10美元,则经济订货批量为()
[单选]
在通货膨胀时期,中央银行可以运用下列()货币政策工具来稳定经济状况。
[单选]
在计算一国国民生产总值的产出或“费用”计算方法中,使用了下列()计算。
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