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企业内部控制
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[单选]
关于企业内控制措施,下列说法不正确的是
[单选]
我国对内部控制产生影响的三种情兄的概率进行量化,其中“极小可能”的概率是
[单选]
内部控制评价程序包括;①组成评价工作组;②认定控制缺陷;③制随评价工作方案;④实施现场测试;⑤汇总评价结果;⑥编制评价报告等,下列对内部控制评价程序的排序,正确的是
[单选]
内部控制审计的意见类型不包括
[单选]
所有者(股东)维度的内部控制的基本目标是
[单选]
《企业内部控制应用指引》中的内部环境类指引不包括
[多选]
COSO《内部控制整合框架》报告提出内控制的目标包括
[多选]
下列有关企业欺诈的表现中,属于公司欺诈具体行为迹象的有
[多选]
我国《企业内部控制基本规范》提出,建立与实施内部控制应当遵循原则有
[多选]
根据内部控制缺陷影响整体制目标实现的严重程度,内部控制缺陷可分为
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