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[问答]
下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票D.出纳员登记应收账款明细账E.出纳员办理支票进账业务
[问答]
“资料1”中,符合货币资金内部控制要求的有()。A.出纳员负责现金支付、收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴B.出纳员登记现金和银行存款日记账C.出纳员不定期盘点现金D.每月编制一次银行存款余额调节表
[问答]
下列有关国家审计机关审计计划管理的提法中,正确的是()。A.制定审计项目计划应征求被审计单位的意见B.审计署负责管理审计署统一组织的审计项目计划C.审计署授权地方审计机关审计的项目,其计划的调整由省级审计机关审批D.审计机关应自上而下地逐级编报审计项目计划草案
[问答]
审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是()。A.会计员和出纳员B.出纳员和会计主管C.会计主管和总经理D.出纳员和总经理
[问答]
下列有关审计目标的表述中,错误的是()。A.审计目标的确定影响审计标准的选择及审计程序和方法的设计B.审计目标不影响审计准备阶段的工作C.审计目标对审计全过程都有影响D.审计目标是审计行为的出发点
[问答]
为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有()。A.核对货币资金总账与日记账B.分析近三年货币资金年末余额变动情况C.检查决算日前未送存银行的支票及其收入记录日期D.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查在此序号前的支票是否均已入账E.检查决算日后银行对账单第一周的银行存款收支,与银行存款日记账进行核对
[问答]
按照《审计法》的规定,我国审计监督的原则有()。A.财政、财务隶属关系原则B.国有资产监督管理关系原则C.指定管辖原则D.依法审计原则E.独立审计原则
[问答]
为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有()A.函证银行存款余额B.审查银行存款日记账并与总账相核对C.取得银行对账单并编制银行存款余额调节表D.分析计算银行存款余额中定期存款所占的比例E.分析计算存放于非银行金融机构的存款占银行存款的比例
[问答]
审查托管证券的真实性时,审计人员应采取的主要审计程序是()。A.审阅投资明细账B.向代管机构函证C.询问管理部门D.检查股票和债券登记簿
[问答]
下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是()。A.检查银行对账单B.向存入款项的银行函证C.获取银行定期存款存单D.核对银行存款日记账与总账E.分析定期存款占存款总额的比例
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