欢迎来到
简明问答题库
登录
|
注册
题库首页
开心辞典
百科知识
所有分类
当前位置:
百科知识
>
审计学原理
分类:
旅游
历史
科学
天文
体育
文学
音乐
文化
法律
常识
政治
地理
影视
化学
生活
自然
军事
其他
[多选]
盘点库存现金,必须到场的补审计单位的人员有
[多选]
下列属于购货与付款循环的主要单据有
[多选]
下列属于内部控制的非财务目标的有
[多选]
我国CPA设计的审计模型中,与资产负债表相关的项目存在对应关系,而与利润表项目不存在对应关系的业务循环是
[单选]
当注册会计师在审计中发现有个别重要事项存在严重错误,违反一致性原则时,应出具的审计意见是
[单选]
对存货存在的确认,主要是通过
[单选]
独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范,其制定的依据是
[填空]
注册会计师对某公司进行年度会计报表审计,根据审计证据,注册会计师决定出具无保留意见的审计报告。要求:()请你代为撰写无保留意见审计报告的范围段。()该审计报告中出现了以下表述,请分别就其表述的准确性进行分析,并完善具体表述:①对某公司应收账款发函询证,对方未复函,我们认为可能存在问题。②贵公司反映,本年度注册资本进行了调增。
[问答]
符合性测试程序包括哪些?什么情况下可以不进行符合性测试?
[问答]
控制风险分别在什么情况下评价为高水平和低水平?
<<
<
32
33
34
35
36
>
>>
随机题库
●
工商管理专业知识与实务
●
运筹学基础
●
2019知课题库
●
光大银行柜员考试试题
●
儿童保健(副高)
●
药学综合知识
●
三国杀每日问答
●
建设工程质量、投资、进度控制
●
高中历史课后问答
●
保险学试题
●
证券经纪业务营销
●
传统文化知识竞赛题库
●
中级会计(经济法)
●
质量员专业管理实务试题