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[单选]
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为()的一部分。
[单选]
审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的()。
[单选]
()是预防舞弊的主要途径。
[单选]
对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。
[单选]
内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。
[单选]
内部审计机构应当建立审计工作底稿的(),明确规定各级复核的要求和责任。
[单选]
下列各项中不属于审计证据的项目是()。
[单选]
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对()的充分性、相关性和可靠性予以复核。
[单选]
()负责年度审计计划的制定工作。
[单选]
项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。
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