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[单选]
对控制风险的评估,是为了确定完成审计工作所需执行的实质性测试的()。
[单选]
审计人员对控制风险进行评估的主要目的是为了()。
[多选]
审计证据可靠程度的判断标准包括()。
[单选]
内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。
[单选]
审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。
[单选]
在较低的控制风险估计水平法下,审计人员必须执行的符合性测试是()。
[单选]
可以作为内部控制符合性测试的审计程序是()。
[单选]
审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。
[单选]
为保护财产物资的安全完整、保证会计信息的正确真实以及财务活动的合法有效而制定和实施的有关政策与程序是()。
[单选]
在评价内部控制时,审计人员应考虑“成本与效益”原则。这一原则认为()。
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