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[单选]
在保留意见的审计报告中,如果审计范围受到限制,在()中应提及这一情况。
[单选]
审计模式由制度基础审计向风险基础审计发展的阶段是()。
[单选]
直接影响控制测试范围的是()。
[单选]
审计人员用来确定被审计单位管理当局的认定与既定标准是否一致的资料是审计的()。
[单选]
审计工作底稿应当自审计报告签发之日起至少保存()年。
[单选]
在注册会计师出具无保留意见的审计报告时,不应包括()。
[单选]
在()情形下,注册会计师应出具无法表示意见的审计报告。
[多选]
下列事项中不能支持注册会计师把控制风险评价为高水平的有()。
[多选]
通过分析性复核所获得的审计证据是()。
[多选]
审计计划的作用有()。
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