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[单选]
审查某企业应付账款时发现一笔款项账龄,金额238万元,询问被审计位相关人员并查阅凭证,未能取得充分证据,审计人员应当()。
[单选]
审计档案工作包括()。
[单选]
具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人,授权人提交的书面文件是()。
[单选]
甲公司20×1月1日以银行存款购人乙公司10%的股份,并准备长期持有,采用成本法核算。乙公司于20×5月2日宣告分派20×度的现金股利100000元。20x乙公司实现净利润400000元,20x5月1日乙公司宣告分派20×现金股利200000元。甲公司20x应确认的投资收益为()。
[单选]
国有企业财务绩效定量评价内容不包括()。
[单选]
审查固定资产项目发现,被审计单位购入需要安装的设备,按采购成本368万元直接计入固定资产科目,运杂费及安装费计入管理费用,此项处理()
[单选]
被审计位"销售费用明细账"记录以下费用项目,应予以确认的是()。
[单选]
被审计位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
[单选]
审计人员对被审计位存货进行监盘,可以达到的审计目标是证实()。
[单选]
对于企业自行研发的无形资产,下列说法中正确的有()。
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