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[多选]
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
[多选]
下列关于审计证据充分性和适当性的表述中,正确的有()。
[多选]
审计人员审查发现被审计单位当年部分销售货物被退回,销售业务已作账务处理而销售退回业务未作账务处理,不考虑其他因素,被审计单位可能存在的问题有()。
[多选]
下列关于审计质量管理的表述中,正确的有()。
[多选]
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
[多选]
下列关于重大错报风险的表述中,正确的有()。
[多选]
下列各项中,属于实物证据的有()。
[多选]
按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有()。
[多选]
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有()。
[多选]
下列关于审计准则的表述中,正确的有()。
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