问题描述:
[问答]
下列审计程序中,属于货币资金内部控制测评程序的有()。 A.抽查收款凭证,验证当日收到支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对 D.抽查银行存款余额调节表,了解编制人签章是否为出纳员以外的人员
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上一篇:下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是() A.已收到的货币资金确实为被审计单位所有 B.与货币资金有关的经济业务已全部登记入账 C.货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求 D.已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
下一篇:下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有() A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C.对库存现金进行监盘 D.检查货币资金收付凭证的管理情况 E.向开户银行函证银行存款余额
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