问题描述:
[单选]
注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制报告使用者注意,此时应该出具审计意见的类型是()。
A.否定意见
B.无法表示意见
C.带说明段的无保留意见
D.无保留意见
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.144.116.253)
- 热门题目: 1.内部控制评价程序包括;①组成 2.内部控制审计的意见类型不包括 3.所有者(股东)维度的内部控制