问题描述:
[单选]
内部控制审计不包括以下哪个阶段()。
A.计划审计工作
B.监督审计工作
C.完成审计工作
D.实施审计工作
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制报告使用者注意,此时应该出具审计意见的类型是()。
下一篇:注册会计师在工作过程中审计范围未受到限制,且企业于特定日期按照适当的内部控制标准的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,此时应出具的审计报告为()。
- 我要回答: 网友(18.225.57.136)
- 热门题目: 1.预算执行情况的分析方法包括哪 2.内部信息质量要求有哪些? 3.实施全面预算管理应当关注哪些