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[单选]
现金内控审计表明,出纳员负责签发费用发票,并调节经常账户。在经过调节后没有发现现金短缺,审计师还应当确认以下哪一项才能对内部控制系统做出结论
[单选]
审计师通过测试性数据,检验一套电算化支付系统对正常和非典型交易类型的正常时间和超时计算结果。当出现以下哪种情形时。可以认定控制证据有效恰当
[单选]
以下哪项内容可能会使内部审计师警惕被审计部门发生舞弊的可能性
[单选]
以下哪项不是对中期报告的适当说法?中期报告
[单选]
企业对于发出的商品,在不能确认收入时,应按发出商品的实际成本,借方记什么科目,贷方记“库存商品”?
[单选]
下面是某零售企业组织的有关信息固定成本30000美元;销售价格5美元;可变成本3.2美元/单位;该零售企业销售的盈亏平衡点是
[单选]
在证实应付账款项目清单时,以下哪项是对分析性测试的最佳描述?
[单选]
样本精度范围从$200,000降低到$100,000,将导致
[单选]
为保证对审计发现结果所提出的改进措施得以实施,可要求进行后续审计。内部审计部门开展后续审计的责任当在下列哪些文件中加以规定?
[单选]
假若你被邀请成为同业检查小组的成员。在判断被检查的内部审计部门的独立性时,你应当考虑除下列那项以为的所有因素
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