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内审师
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[单选]
以下哪项内容并非审计部门实施的控制自我评价的典型做法?
[单选]
在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现
[单选]
以下哪项技术能够最有效地管理控制自我评价研讨会上出现的情绪问题?
[单选]
在部分完成对应付账款部门的内部控制审计之后,审计师怀疑该部门已发生某种舞弊行为。为了确认是否确实存在舞弊,审计师应该应用的最佳抽样方法是
[单选]
某公司的内部审计师正在审计一家燃气发电厂的发电成本。他们发现,由于计算机错误,该电厂向环境监管机构报告的二氧化碳排放量在准确性上存在严重问题。审计师应该马上将该问题向以下哪个机构报告
[单选]
在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%纯粹依据以上信息可得出以下哪种有效结论?
[单选]
根据《专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均可应被视为
[单选]
利用以下信息回答问题.审计人员在对货运部门进行营运审计。他从货运部门的文档中选择了45份货运日志作为样本,其中44天的日志的装运数量达到了日常限额。在这一测试基础上,审计人员得出结论,货运部门在满足限额方面是有效的。关于审计人员的结论,以下哪一项可能是正确的?
[单选]
以下哪项内容代表了已对审计工作底稿进行监督检查的恰当证据?Ⅰ、监督员在每份工作底稿中的首字母签名;Ⅱ、审计工作底稿检查清单;Ⅲ、说明对审计工作底稿进行的监督检查的性质、范围和结果的备忘录;IV、评价审计师工作底稿质量的业绩评估。
[单选]
主管审计师刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是:
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