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内审师
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[单选]
下表描述的是某公司三年的应收账款信息第一年第二年第三年应收账款净额占总资产的比例23.4%27.3%30.8%应收账款周转率6.9%6.05%5.21%以下都是对上述变化的合理解释,除了
[单选]
公司的应收账款周转率在过去三年中,从7.3下降到4.3,引起下降的最可能的原因是
[单选]
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关?
[单选]
对客户应收账款的审计发现,在过去两年中,未收回应收账款占收入的比例有了大幅度增加。其原因是,在市场部的催促下,公司对一些信誉不好的客户增加了赊销量。在监督公司如何处理该审计发现时,以下哪项内容作用最差?
[单选]
在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?
[单选]
审计师在审计中发现的有些现象表明审计师必须寻找其他蛛丝马迹,以证明采购部门发生了舞弊,但以下哪项内容不属于这些现象?
[单选]
如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易的统计样本中,下列哪项是正确的推论?
[单选]
以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?
[单选]
某内部审计师应该利用以下哪项分析性复核程序去确定本年度投资收益的变化是否源于投资策略的变化、投资组合的变化,或者是源于其他因素?
[单选]
统计样本与判断样本的重要区别是统计样本
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