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内审师
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[单选]
准则声明内部审计师有义务继续其教育,以保持其胜任能力,关于执业内部审计师的后续教育要求方面的下列陈述中,正确的是
[单选]
在审计过程中,审计人员作了初步结论某主要部门不适当地将研究与开发费用资本化。由于该审计项目仍未结束,因而审计人员既未对该问题作出书面记载亦未确定其是否真正属于审计问题。但审计人员获知内部审计主管曾收到来自公司总裁的文件,内容如下“B分部的主计长向我汇报了你们已经发现研究与开发费使用存在的问题一事。你们应当停止一切关于此问题的深入调查行动,直到我通知你们继续进行。按照内审保密性原则,我同时要求你们在该问题上对外部审计师保持缄默。”下列哪一陈述将是内部审计主管针对该审计问题采取的适当措施?
[单选]
在对当地公司签定的建筑合同付款的审计中,审计人员发现每月都有$900的租金支出,每笔支出都有同一个项目工程师批准。审计人员还发现在建筑合同中并没有临时性生活费用的支付条款。如果与项目工程师的讨论不能解决次问题,审计人员应该
[单选]
某经理填制并签发了一张支票给虚构的供应商付款,然后将款项寸入其个人银行帐户。以下内部控制措施中能最有效地防止或者至少是发现该贪污公款的行为的是
[单选]
在采购审计中,内部审计师发现轮胎是最大的采购项目,它们作为车辆维修项目被费用化。车队经理根据每个星期对小汽车和卡车进行视察的结果来提出轮胎的采购申请。有时车队经理对轮胎进行验收,但通常都是直接签署验收报告。车辆服务数据在轮胎被安装以后由机械工输入一个维护数据库。在本案中审计人员应采取的最恰当的审计程序是
[单选]
一个程序员将四舍五入的误差集中于一个只能由他来登陆的帐户,这是一种典型的计算机舞弊,防止这种舞弊的最好方法是
[单选]
“红旗”标准指出舞弊行为发生的可能性极高。在下述情况中,不应标示红旗的是
[单选]
某审计人员怀疑支付款方面存在舞弊,即某未知的雇员正提交和和核批发票以便支付。在与管理当局讨论潜在舞弊行为之前,审计人员决定进一步收集证据。下列程序中哪一项最有助于提供更多证据
[单选]
保险公司正通过计算机媒介从医院接收住院保险申请,没有任何书面文件从医院传送至保险公司。在以下情形下检查舞弊时下列哪项控制程序最为有效?
[单选]
假定随后的调查表明以前公布的财务报告因销售确认不当面属重大错误陈述。审计人员采取的下一步骤应是
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