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[单选]
下列有关协调内部审计和外部审计工作结果的陈述正确的是
[单选]
假设舞弊者向审计人员承认了其舞弊行为,那么审计人员应该
[单选]
在审计计划阶段,现场观察能够起到以下作用,除了
[单选]
在对某高风险领域的特定审计项目制定计划时,内部审计主管认为现有职员不具备完成该业务的必备技能,那么最符合审计计划准则的做法应该是
[单选]
在审计计划阶段,审计人员应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险定义是
[单选]
如果审计人员怀疑在舞弊行为,应该
[单选]
下列活动中违反独立性原则的是
[单选]
审计人员发现即使经过相关方同意,纠正行动有时仍不加以执行,那么内部审计师应该
[单选]
在评价供应商业务政策时不可能使用的审计步骤是
[单选]
在测试存货控制的有效性时,审计人员在工作底稿中指出该循环内许多账项调整涉及机床加工部的业务。该机床加工部去年同样导致了超常的多于其他部门的存货控制循环账款调整。审计人员应该
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