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内审师
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[单选]
在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分
[单选]
在一项对灾后恢复计划的效果进行的测试中,审计师计划从5个不同部门各选5名职员进行采访(共25名)。经这几次采访之后,为使审计师在剩下的采访中继续保持关注,最好的方法是
[单选]
当前对付款活动的审计表明在应付凭单帐项处理过程中存在许多重要错误,导致了许多折扣的丧失和许多额外的调整和贷项通知单。由于有许多例外情况不得不分析,花在该部分的审计时间已超过了预计。审计师观察了每个应付凭单办事人员的操作,对应付账款、购买、收货三部门抽取了样本并分析了交易记录,得到了交易量、错误改正交易和丧失折扣摘要方面的系统资料。目前,在这三个部门中任何一个部门,在详细测试、实地观察和例外事项分析中所发现的各种错误的原因还未查明。审计师为查明原因,应采取的最适宜的行动过程是
[单选]
以下哪项行动违反工作底稿的保密性概念?内部审计师
[单选]
在批准支付采购发票之前,某会计职员被指定比较发票价格与采购订单价格并在支付表中的指定地方签字显示两者的一致性。下列哪项审计程序将得到关于这一要求被遵守的充分性证据?
[单选]
下列哪项审计程序将产生关于遵守投标程序的最充分的证据?
[单选]
在当前的工作底稿档案不再用于内部审计活动时,应将它们
[单选]
不管评价什么,工作底稿应该包括确定的标准信息。每份工作底稿至少要包含标题和
[单选]
保留工作底稿的首要目标的最佳表述是
[单选]
电子工作底稿的使用
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