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[单选]
某位新来的经验不足的内部审计人员提示某高级审计师一项有关被审计方预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计人员不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成这个差异的主要原因。下列()项表述最为恰当。
[单选]
公司新近任命原经营经理出任内部审计主管。这位新任命的审计主管既不是注册内部审计师,也不是ⅡA的会员。内部审计部门的工作是严格按照审计主管的要求开展的,未按照ⅡA《标准》。4名助理内部审计人员都是ⅡA的会员,但都不是注册内部审计师。根据ⅡA的《道德规范》,助理审计人员的最佳行动方案是()
[单选]
下列()项情形最有可能违反ⅡA的《道德规范》和《标准》。
[单选]
下列()项最有可能违反ⅡA的《道德规范》。
[单选]
在测试存货控制的效果时,内部审计师在工作底稿中指出存货循环中的许多账项调整涉及机床加工部的业务。该机床加工部去年同样也存在超常的多于其他部门的存货控制循环账款调整。内部审计师应该()
[单选]
负责审计报告发布的人应该是()。
[单选]
下列评价员工绩效的()项被认为是违背了良好的人员管理技术。
[单选]
在上市公司中,管理层经常要求内部审计部门参与季度财务报表的有关工作,这份报表可以向公众披露,或公司自用。下列()项一般而言不是内部审计师参与季度财务报表有关工作的原因。
[单选]
内部审计主管负责制定一个方案来开发内部审计部门的人力资源。根据ⅡA《标准》,这个方案应当包括()
[单选]
在审计师和被审计方就审计发现和建议存在不同意见时,下列()项是恰当的报告方法。
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