问题描述:
[单选]
通过实地观察,内部审计人员确认某员工偷窃了相当数额的现金收入。揭示这一结论的审计报告草稿应当由谁审核?
A.法律部门;
B.董事会的审计委员会;
C.总裁;
D.外部审计人员。
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