问题描述:
[单选]
内部审计部门经常会要求同机构的外部审计师合作。下列()活动最有可能会限制到外部审计师。
A.评价现金收取和类似交易的控制系统
B.验证现金头寸表达的公允性
C.评价机构整体内部控制系统适当性
D.审核确立的系统,确保能遵守对经营产生重大影响的政策和程序
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