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[问答] 内部控制制度
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请就以下审计报告当中所使用的具体表述做出评价,如有不当请做出相应的修改。 ()原文:“贵公司会计基础工作基本不全,会计核算规范基本不够。” ()原文:“据反映,××公司欠货款××万元,函询真实性。” ()原文:“公司注册资本100万元,本期帐面无变化。” ()原文:“贵公司声明未为其它企事业单位提供担保。”
审计意见的公允性是指会计报表的编制符合哪些条件? P89的第二段及其下属的()()()()
在什么样的情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接实施实质性测试? P208 的第八、九段。
简述制度基础审计的基本流程 P12第四段
对有市价的长期投资应当计提减值准备的情况包括()
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