欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[单选] ()是内部控制的描述方法。
A.签订法 B.流程图法 C.逆查法 D.抽查法
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:()业务属于不相容业务。 下一篇:审计计划由()编制。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.131)
  •   
  •   热门题目: 1.即使注册会计师不拟依赖被审计  2.注册会计师在执行财务报表审计  3.如果针对特别风险仅实施实质性

随机题目

下列属于控制测试常用的审计程序的有()
当评估的财务报表层次重大错报风险属于高风险水平时,注册会计师通常拟实施进一步审计程序的总体方案是()
尽管在应对评估的认定层次重大错报风险时,拟实施的进一步审计程序的性质、时间和范围都应当确保其具有针对性,但其中进一步审计程序的()是最重要的。
在函证应收账款存在性认定很可能无效时,注册会计师应当实施哪些替代审计程序?
审计证据的质量越高,需要的审计证据可能越少;审计证据的质量越低,就需要更多的审计证据()
随机题库
  • ●  高考政治试题
  • ●  专业知识
  • ●  全国企业员工全面质量管理知识竞赛
  • ●  电子商务运营管理
  • ●  动物防疫检疫员
  • ●  智慧树题库B
  • ●  智慧树题库1
  • ●  会计中级职称试题
  • ●  高级制动钳工(货车)试题
  • ●  生理学(眼视光学)
  • ●  建设工程知识竞赛试题
  • ●  外科护理(正高)
  • ●  管理心理学
  • ●  电厂输煤值班员考试试题
  • ●  压裂操作工题库
  • ●  智能楼宇管理师考试题库
  • ●  少先队辅导员考试题库
  • ●  火车司机考试试题
  • ●  全国两法知识题库
  • ●  给水排水
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1