问题描述:
[单选]
某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法律法规的遵守。审计师的责任是: Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题 Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度 Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施 Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施
A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的
B.只有Ⅰ是对的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对
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上一篇:为了降低处理的支付小额采购的成本,某公司发行信用卡,供选定雇员采购小额易耗商品和服务之用。某内部审计师测试了针对信用卡应用的控制措施,并整理了他所观察到的以下情况( ) Ⅰ、内部审计师所测试的30笔交易中有4笔似乎代表采购一台个人电脑的单项交易,这4笔交易的总开支超过1950美元; Ⅱ、公司政策规定,信用卡的应用仅限于单笔不超过500美元的交易; Ⅲ、内部审计师与信用卡提供商客户代表的面谈表明,该信用卡系统没有用以确认和报告分散采购交易的内置自动化控制特征,但公司信用卡系统没有激活此特征; Ⅳ、通过分散采购购置的个人电脑没有放入公司的固定资产设备管理系统,理由是该电脑不是通过公司的正常固定资产采购系统购置。因此,该电脑既不进行折旧,也没有投保防盗险; 以上哪种说法代表了审计观察的效果?
下一篇:以下哪项内容代表了已对审计工作底稿进行监督检查的恰当证据? Ⅰ、监督员在每份工作底稿中的首字母签名; Ⅱ、审计工作底稿检查清单; Ⅲ、说明对审计工作底稿进行的监督检查的性质、范围和结果的备忘录; IV、评价审计师工作底稿质量的业绩评估。
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