问题描述:
[多选]
经甲演出公司联系协商,某歌舞团在乙剧院进行演出,由乙剧院代售门票。乙剧院代售门票收入88万元。根据协议,歌舞团支付给甲演出公司中介费10万元,支付给乙剧院场租费8万元。对上述业务税务处理正确的有()。
A.乙剧院自行申报缴纳营业税0.4万元
B.歌舞团自行申报缴纳营业税3.5万元
C.歌舞团应纳营业税2.1万元,由乙剧院代扣代缴
D.歌舞团应纳营业税2.64万元,由乙剧院代扣代缴
E.甲演出公司应纳营业税0.5万元,并负责代扣代缴歌舞团和乙剧院应纳的营业税
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:依据营业税的有关规定,下列劳务属于营业税征税范围的有()。
下一篇:外国甲企业在我国境内拥有一处房产,其在中国境内未设有经营机构和代理机构。甲企业将该房产销售给乙外资企业,销售价格为3200万元人民币。乙企业以该房产按市场价格作价3500万元投资入股丙企业,拥有丙企业8%的股份,并按所拥有的股份分担风险,分享利润。对于上述业务,下列营业税税务处理正确的有()。
- 我要回答: 网友(3.145.202.60)
- 热门题目: 1.土地增值税清算审核的主要方法 2.房地产开发企业将开发产品用于 3.下列有关土地增值税的表述,正