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[多选]
“资料1”中,违反内部控制相关要求的有:
[单选]
根据“资料5”,若不考虑其他因素的影响,该公司2008年度财务报表应付账款的期末余额应为:
[多选]
“资料4”中,乙公司的做法造成的影响是:
[单选]
“资料3”中,对于乙公司的做法,审计的认定是:
[多选]
“资料2”中,为证实乙公司是否存在未入账的应付账款,审计人员可使用的方法有:
[多选]
“资料l”中,符合内部控制要求的有:
[多选]
“资料5”中,审计人员采取的样本选取方法有:
[单选]
“资料4”中,审计人员编制的应收账款函证汇总分析表按来源进行分类应该属于:
[多选]
“资料3”中,审计人员使用的审计取证方法有:
[单选]
“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于:
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