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[多选]
“资料l”中,违反相关内部控制要求的控制活动有:
[多选]
审查财务报表的目标有:
[多选]
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
[多选]
对实收资本业务合法性的审查,下列提法中正确的有:
[多选]
薪酬费用分配正确性审查的内容有:
[多选]
对库存材料实施监盘时,审计人员应当:
[多选]
运用分析性复核方法审查产品成本合理性时,应分析比较某些项目近期各年度和本年各个月份的总额、构成及其变动情况,这些项目包括:
[多选]
下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有:
[多选]
审计人员运用抽样方法对应付款项期末余额的真实性进行核实,决定样本量大小的因素有:
[多选]
下列对函证结果的处理方法中,正确的有:
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