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[单选]
从检查被审计位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
[多选]
“利润分配”科目借方核算的内容有()。
[多选]
审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性主要采用()
[多选]
审计人员审查标准成本系统时涉及的主要内容包括()。
[多选]
在国家审计报告中,审计评价意见的内容主要包括被审计位财政财务收支的()。
[多选]
审计人员对合并财务报表进行审查时,应当审查的内容有()
[单选]
为了查找未列报或未入账的应付账款,除了审查决算日后货币资金发出凭证、应付账款账、卖方对账之外,还需要检查的凭证是()。
[单选]
审计人员发现被审计位净利润比预算降低,由此判断重点应审查()
[单选]
投资组合的系统风险因素是()。
[多选]
甲公司于4月1日签发同城使用的支票1张给乙公司,金额为10万元人民币,付款人为丙银行。次日,乙公司将支票背书转让给丁公司。4月20日,丁公司请求丙银行付款时遭到拒绝。丙银行拒绝付款的正当理由有()。
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