欢迎来到
简明问答题库
登录
|
注册
题库首页
开心辞典
百科知识
所有分类
当前位置:
百科知识
>
内审师
分类:
旅游
历史
科学
天文
体育
文学
音乐
文化
法律
常识
政治
地理
影视
化学
生活
自然
军事
其他
[单选]
为了确定审计活动的范围,审计人员首先对内部控制系统进行初步评价。一旦初步评价的结论表明内部控制不恰当,接下来应当采取的程序是
[单选]
在下列哪种情况下最可能出现充分的内部控制
[单选]
下列控制措施中能最有效地管理公正的、合理的报酬计划
[单选]
下列哪种情况下内部审计师会对采购职能内部控制的充分性提出质疑
[单选]
在初步调查能为审计人员提供有关控制系统的最佳直观了解,并可成为分析复杂经营过程的手段时评价内部控制的方法是
[单选]
在内部审计结束不久发生了一项雇员重大舞弊事件。审计人员可能没有很好地履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告
[单选]
下列哪项政策有可能创造条件导致舞弊
[单选]
上述舞弊不可能通过以下程序发现
[单选]
根据审计准则,下列哪项是舞弊报告的必备信息
[单选]
贷款主管提供给虚拟公司的贷款规模可以有以下哪类程序确定
<<
<
66
67
68
69
70
>
>>
随机题库
●
消费心理学
●
放射科综合复习试题
●
中级商业经济
●
银行信贷考核题库
●
文化综合
●
皮肤科(综合练习)试题
●
天然气净化操作工高级试题
●
舞台艺术基础知识
●
临床护理实践指南试题
●
初级经济师试题
●
一级人力资源管理师
●
经济
●
造价员资格
●
信息安全知识竞赛