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[单选]
以降低或控制风险为目的的期货交易活动称作
[单选]
以下哪项关于公司治理的陈述不正确?
[单选]
关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的?I.奖金体系应被看作是组织控制环境的组成部分,在起草内部控制报告时应予以考虑。II.报酬体系不是组织控制系统的组成部分,不应将其作为控制系统的组成部分来报告。III.对组织报酬体系实施的审计应独力于对影响公司红利的其他职能进行控制的系统的审计。
[单选]
在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动?
[单选]
评估组织外部审计师的独立性应
[单选]
以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动巾的作用?
[单选]
一位在空气质量问题上很有经验的内部审计师在与环境、安全与健康(ESH)部经理交谈时发现该经理对有关控制气体排放的法律要求了解甚少,他应当
[单选]
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工作的一部分?
[单选]
在初步调查过程中,某内部审计‘师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明
[单选]
在以下哪种情况下,首席风险官的职能最有效?
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