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内审师
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[单选]
某银行主张设立一个独立的合规性审计职能,其主要原因是
[单选]
管理层和董事会负责对外部审计师的审计发现和审计建议采取跟踪检查措施。倘若有的话,内部审计部门在该过程中所担任的角色是
[单选]
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?
[单选]
为在组织内营造一种积极的景象,首席审计执行官计划实施那些强调潜在成本将被节约的保证业务,并在业务最终报告中删除消极的审计发现。以下首席审计执行官的做法中哪些违反了《标准》?I.在没有修订内部审计部门章程或咨询审计委员会前改变审计业务的重心。II.在业务最终报告中删除消极的审计发现。III.在业务最终报告中突出反映关于成本节约的审计建议。
[单选]
在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了
[单选]
为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应
[单选]
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?
[单选]
根据专业实务框架,能实现内部审计独立性的途径是
[单选]
审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批?
[单选]
内部审计部门最近有两位审计师离开,但由于预算紧张,无法马上聘用新人,面对上述资源减少的情况,要高效完成未来业务,以下哪种做法最不可取?
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