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问题描述:

[单选] 某内部审计师建议本组织在其销售系统内部实蔥电算化的控制措施,以防范销售代表越权签署合同。后续审计发现。该组织并没有修改其销售系统。但落实了一 项程序,要求所有金额超过100万美元的合同都必须得到主管销售的副总就的书面批准。在以下哪种情况下,首席审计执行言有理由將此类情况向董事会进行报告?1.首席审计执行言认为,高层管理人员承担的剩余风险水平太高:2.对新程序的合规性测试发现,所有金额超过100万美元的新台同都得到了主管销售的副总载的批准:3.对销售系统进行修改并把防范性控制包含进去的成本不到10万美元。()
A.只有1是对的, B.只有3是对的: C.只有1和3是对的: D.1、2和3都对。
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