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问题描述:

[单选] 管理当局要求内部审计部门对某主要分部的电话营销情况开展经营审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计人员应当
A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性; B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制;、 C.接受该业务,但须向管理当局指出提供控制方面的建议将有损于未来审计领域的审计独立性; D.接受该业务,因为审计独立性没有被损害。
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