问题描述:
[问答]
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有: A.抽取付款凭证审查有无审批签字 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常 E.监督盘点库存现金
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上一篇:被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
下一篇:下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是() A.已收到的货币资金确实为被审计单位所有 B.与货币资金有关的经济业务已全部登记入账 C.货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求 D.已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
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