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[问答]
下列各项表述中,正确的有()A.国家审计可以聘请外部人员参与审计工作B.内部审计无须向被审计单位发出审计通知书C.社会审计依法出具审计报告和审计处理处罚决定D.内部审计需对被审计单位整改情况进行跟踪E.审计机关有权审查社会审计机构出具的所有审计报告
[问答]
以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。A.应收账款明细账记录人员兼任出纳员B.银行存款出纳与现金出纳分工C.收到客户支票后寄送收款凭证D.请客户将货款直接汇入企业指定的银行账户
[问答]
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账B.出纳员记录应收账款明细账C.内部审计人员定期监盘库存现金D.主管会计同时保管支票与印章E.主管会计编制银行存款余额调节表
[问答]
审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()。A.抽查银行存款付款凭证B.函证银行存款余额C.检查银行对账单和银行存款余额调节表D.检查不相容职务是否分离E.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账
[问答]
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主管保管支票和印章D.经部门主管批准后可以坐支E.由独立人员进行稽核
[问答]
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管是否分离D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常E.监督盘点库存现金
[问答]
下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()A.已收到的货币资金确实为被审计单位所有B.与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C.货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求D.已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
[问答]
下列审计程序中,属于货币资金内部控制测评程序的有()。A.抽查收款凭证,验证当日收到支票、汇款单的款项是否及时解缴银行B.核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性C.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对D.抽查银行存款余额调节表,了解编制人签章是否为出纳员以外的人员
[问答]
下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批C.对库存现金进行监盘D.检查货币资金收付凭证的管理情况E.向开户银行函证银行存款余额
[问答]
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人C.检查货币资金收付凭证的管理情况D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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